Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 6569 | 08/07/2026 | JOAO RODRIGUES DE JESUS | Solicitação de empenho para pagamento de Beneficio Eventual - AUXILIO VULNERABILIDADE TE… | R$ 400,00 |
| 6568 | 08/07/2026 | GUSTAVO FAGUNDES CHELES | O SERVIDOR GUSTAVO FAGUNDES CHELES, ESTARÁ EM BETIM/MG, NO PERÍODO DE 13 A 19 DE JULHO, P… | R$ 2.596,00 |
| 6567 | 08/07/2026 | ERIZETE FRANCO DA SILVA OLIVEIRA | Concessão de diária para viagem a Belo Horizonte/MG, entre os dias 20/07 e 25/07/2026. A … | R$ 2.124,00 |
| 6566 | 08/07/2026 | MARIA CLARA PINHEIRO AGUILAR | CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA MARIA CLARA PINHEIRO AGUILAR, QUE ESTARÁ EM BETIM/MG, NO … | R$ 2.189,00 |
| 6565 | 08/07/2026 | NILSON CARDOSO BARBOSA | CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR NILSON CARDOSO BARBOSA QUE ESTARÁ EM BETIM/MG, NO PERÍODO… | R$ 2.189,00 |
| 6564 | 08/07/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO FINANCE… | R$ 1.595,28 |
| 6563 | 08/07/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PA… | R$ 3.635,60 |
| 6562 | 08/07/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE PA… | R$ 3.993,20 |
| 6561 | 08/07/2026 | AGAMIX REVENDA DE GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA PACIENTE EM TRATA… | R$ 1.726,00 |
| 6560 | 08/07/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | A aquisição dos materiais de construção faz-se necessária para atender às demandas de man… | R$ 3.538,20 |
| 6559 | 08/07/2026 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO MUCURI LTDA | A aquisição de pias e de forro para teto destina-se à adequação do imóvel alugado onde fu… | R$ 1.654,00 |
| 6558 | 08/07/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 733,79 |
| 6557 | 08/07/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 4.402,74 |
| 6556 | 08/07/2026 | MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … | R$ 733,79 |
| 6541 | 07/07/2026 | AURINO ALVES DA SILVA | Solicitação de empenho para concessão de Benefício Eventual em pecúnia, em favor da Sr. A… | R$ 700,00 |
