LC 101/2000 · Lei 4.320/1964 · LAI

Despesas

Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).

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Empenhos
8.813
Empenhado
R$ 94.849.652,37
Liquidado (total)
R$ 11.416.894,43
Pago (total)
R$ 78.037.306,80
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EmpenhoDataCredorDescriçãoEmpenhado
6645 10/07/2026 JOSE ANTONIO LIMA PEREIRA CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 13.07.2026, LEVAR… R$ 73,50
6644 10/07/2026 LEONARDO DOS SANTOS GAITEIRO CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO PERIODO DE 13.07.2026, LEVAR PACI… R$ 125,00
6643 10/07/2026 ROSIGREY GODOY BENEVIDES CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 13.07.2026, LEVAR… R$ 73,50
6642 10/07/2026 JOAQUIM GUSTAVO SANTOS DE SOUZA BRUNO RESTITUIÇAÕ DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG, NO PERIODO DE 26.06.20… R$ 125,00
6641 10/07/2026 ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 11.07.2026, LEVAR… R$ 73,50
6640 10/07/2026 FILIPE AUGUSTO ANDRADE TOLEDO DOS SANTOS CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 13.07.2026, LEVAR… R$ 73,50
6639 10/07/2026 GILDAZIO DA CRUZ FERREIRA CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 13.07.2026, LEVAR… R$ 73,50
6638 10/07/2026 ERIZETE FRANCO DA SILVA OLIVEIRA ADIANTAMENTO AO CREDOR PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 20/… R$ 539,42
6637 10/07/2026 ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO TIPO TINTAS, PARA SEREM USADOS… R$ 302,08
6635 10/07/2026 MARCUS VINICIUS DE SOUZA RIBEIRO RESTITUIÇAO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 27.06.2026 A 2… R$ 995,00
6634 10/07/2026 MATEUS RODRIGUES DOS SANTOS CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 11.07.2026 A 13.… R$ 796,00
6633 10/07/2026 JOAO VITOR DA SILVA CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE FORMIGA-MG, NO PERIODO DE 10.07.2026 A 13.07.2026… R$ 1.393,00
6632 10/07/2026 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA ORDINÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES … R$ 4.483,24
6631 10/07/2026 MUNCK SOLUCOES EM SEGURANCA PRIVADA LTDA Valor a empenhar destinado à contratação de serviços de segurança preventiva, indispensáv… R$ 756,06
6630 10/07/2026 MARIA DO CARMO VIEIRA DE AZEREDO COUTINHO CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO NA… R$ 300,00
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