Despesas
Execução orçamentária do município — empenho, liquidação e pagamento de cada despesa, importada do sistema de gestão (Simple System (Sigafi)).
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| Empenho | Data | Credor | Descrição | Empenhado |
|---|---|---|---|---|
| 6629 | 10/07/2026 | WILLIAM DA CRUZ PRATES | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERIODO DE 11.07.2026, LEVAR… | R$ 73,50 |
| 6628 | 10/07/2026 | GILMAR GUERREIRO DA SILVA | CONCESSÃO DE DIRAIA, VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI-MG, NO PERODO DE 11.07.2026, LEVAR … | R$ 73,50 |
| 6627 | 10/07/2026 | LUIZ GUSTAVO ALVES RIBEIRO | CONCESSÃO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE UMBURATIBA-MG, NO PERIODO DE 10.07.2026, ATENDER … | R$ 73,50 |
| 6626 | 10/07/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DOS ATLETAS DAS EQUIPES MUNICIPAIS DE FUTEBOL DE CAM… | R$ 12.730,50 |
| 6625 | 10/07/2026 | CRISTIANE PESSOA DOS SANTOS | Valor a ser empenhado para pagamento de Benefício Eventual - AUXILIO VULNERABILIDADE TEMP… | R$ 700,00 |
| 6624 | 10/07/2026 | COOPERATIVA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DOS VALES - COODEVALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DE REEQUILÍBRIO DA NF Nº60, VINCULADA… | R$ 5.162,46 |
| 6623 | 10/07/2026 | VALIDACON SOLUCOES INTEGRADAS EM INSTRUMENTOS DE MEDIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA … | R$ 10.500,00 |
| 6622 | 10/07/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE FORNECIDO PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO D… | R$ 436,30 |
| 6621 | 10/07/2026 | ADILSON OLIVEIRA DA COSTA | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 560,00 |
| 6620 | 10/07/2026 | CLEIA HONORIO DOS SANTOS | CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DI… | R$ 170,00 |
| 6619 | 10/07/2026 | PADARIA E LANCHONETE GGG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA A REUNIÃO DO PLANO INDIVIDUAL D… | R$ 171,60 |
| 6618 | 09/07/2026 | 23.480.176 SAMUEL SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COBERTURA DE EVE… | R$ 4.399,00 |
| 6617 | 09/07/2026 | DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL – 1C PARA USO NA RECOM… | R$ 63.261,25 |
| 6616 | 09/07/2026 | IDEAL TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha referente à locação de 01 micro-ônibus para o transporte dos alunos… | R$ 1.541,00 |
| 6615 | 09/07/2026 | JOAO VITOR DA SILVA | Empenho referente a restituição de valor de abastecimento para viagem à cidade de Teófilo… | R$ 100,00 |
